Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS ( Total R$ 47.548,62 )
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 46.447,50 )
   0000001/2025 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 23.223,75
   0000001/2025 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 23.223,75
       Total R$ 46.447,50
Total R$ 46.447,50
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 1.101,12 )
   0000001/2024 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 550,56
   0000001/2024 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 550,56
       Total R$ 1.101,12
Total R$ 1.101,12
       Total R$ 47.548,62
Total R$ 47.548,62
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS ( Total R$ 1.757,35 )
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 587,12 )
   0000001/2025 0000048/2025 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 587,12
        Total R$ 587,12
Total R$ 587,12
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 735,78 )
   0000001/2025 0000019/2025 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 735,78
        Total R$ 735,78
Total R$ 735,78
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 434,45 )
   0000001/2024 0000001/2025 Original0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 434,45
        Total R$ 434,45
Total R$ 434,45
        Total R$ 1.757,35
Total R$ 1.757,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS ( Total R$ 3.072,82 )
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.171,40 )
   0000048/2025 0000083/2025 OriginalOrçamentária0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 585,70
   0000048/2025 0000083/2025 OriginalOrçamentária0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 585,70
         Total R$ 1.171,40
Total R$ 1.171,40
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.468,02 )
   0000019/2025 0000041/2025 OriginalOrçamentária0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 734,01
   0000019/2025 0000041/2025 OriginalOrçamentária0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 734,01
         Total R$ 1.468,02
Total R$ 1.468,02
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 433,40 )
   0000001/2025 0000001/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados0102 - SECRETARIA GERAL2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 433,40
         Total R$ 433,40
Total R$ 433,40
         Total R$ 3.072,82
Total R$ 3.072,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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