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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000009/2025 | 0000033/2025 | 0000322/2025 | OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME REQUISIÇÕES DE FOLHAS 4/36. | 25.118.162 JANIO CARLOS PIRES JUNIOR | 25.118.162/0001-50 | R$ 1.023,97 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000008/2025 | 0000035/2025 | 0000321/2025 | OP REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO, ENGAJAMENTO E MONITORAMENTO. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E ENTREVISTAS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
| 50.865.405 LUIS FELIPE MENEZES COLDOEIRA | 50.865.405/0001-60 | R$ 2.200,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000003/2025 | 0000006/2025 | 0000319/2025 | OP REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 119,22 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000316/2025 | OP REF. AS DIARIAS DO VEREADOR JOVERSON DE SOUZA LOPES PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 660,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000315/2025 | EMPENHO REF. AO REEEMBOLSO DO HOTEL DO VEREADOR RAFAEL DA SILVA FERNANDES REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA - 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 210,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000317/2025 | OP REF. AO REEMBOLSO DE HOTEL DO VEREADOR JOVERSON DE SOUZA LOPES PARA BRASÍLIA - 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 210,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000312/2025 | OP REF. A DIARIA DO VEREADOR JANDER RAPOSO DA SILVEIRA PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 660,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000313/2025 | OP REF. AO REEMBOLSO DE HOTEL DO VEREADOR JANDER RAPOSO DA SILVEIRA PARA BRASÍLIA NO DIA 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 210,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000314/2025 | OP REF. AS DIARIAS DO VEREADOR RAFAEL DA SILVA FERNANDES PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 660,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000018/2025 | 0000022/2025 | 0000311/2025 | OP REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS VEREADORES EM OUTUBRO DE 2025. | INSS - Instituto de Prev Seg Social | 29.979.036/0001-40 | R$ 17.569,28 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |