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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000316/2025 | 0000506/2025 | OP REF. AS DIARIAS DO VEREADOR JOVERSON DE SOUZA LOPES PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000018/2025 | 0000022/2025 | 0000311/2025 | 0000503/2025 | OP REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS VEREADORES EM OUTUBRO DE 2025. | INSS - Instituto de Prev Seg Social | 29.979.036/0001-40 | R$ 246.400,00 | R$ 17.569,28 | R$ 17.569,28 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000317/2025 | 0000505/2025 | OP REF. AO REEMBOLSO DE HOTEL DO VEREADOR JOVERSON DE SOUZA LOPES PARA BRASÍLIA - 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000315/2025 | 0000507/2025 | EMPENHO REF. AO REEEMBOLSO DO HOTEL DO VEREADOR RAFAEL DA SILVA FERNANDES REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA - 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000312/2025 | 0000510/2025 | OP REF. A DIARIA DO VEREADOR JANDER RAPOSO DA SILVEIRA PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000018/2025 | 0000021/2025 | 0000310/2025 | 0000504/2025 | OP REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DO ASSESSORES POLÍTICOS EM OUTUBRO DE 2025. | INSS - Instituto de Prev Seg Social | 29.979.036/0001-40 | R$ 95.000,00 | R$ 8.379,70 | R$ 8.379,70 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000314/2025 | 0000508/2025 | OP REF. AS DIARIAS DO VEREADOR RAFAEL DA SILVA FERNANDES PARA BRASÍLIA NOS DIAS 4/11/2025 A 7/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0000261/2025 | 0000137/2025 | 0000313/2025 | 0000509/2025 | OP REF. AO REEMBOLSO DE HOTEL DO VEREADOR JANDER RAPOSO DA SILVEIRA PARA BRASÍLIA NO DIA 6/11/2025. | CAMARA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS | 27.795.624/0001-07 | R$ 2.610,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000043/2024 | 0000001/2025 | 0000305/2025 | 0000497/2025 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | | R$ 1.341,89 | R$ 1.338,65 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000038/2025 | 0000134/2025 | 0000304/2025 | 0000495/2025 | Empenho referente a prorrogação de prestação de serviços de seguros gerais do veículo oficial placa RKU2B09 da Câmara Municipal de Duas Barras, com vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | 61.198.164/0001-60 | R$ 2.101,43 | R$ 2.101,43 | R$ 2.101,43 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |